财政部公布内部控制标准委员会咨询专家名单
小孩白癜风的图片 http://baidianfeng.39.net/a_zjwd/190603/7190092.html 关于印发内部控制标准委员会咨询专家名单的通知 财会函[]4号 有关单位: 为发挥内部控制专家智库作用,加快推动我国内部控制标准体系建设,经社会公开选聘,我部聘任万建国等位人士为新一届内部控制标准委员会咨询专家,任期自发文之日起至年12月。现将咨询专家名单及有关要求通知如下: 一、咨询专家的权利 咨询专家享有下列权利: (一)参加内部控制标准委员会全体会议和有关工作会议,并就会议讨论的议题提出意见和建议; (二)参加内部控制国际、国内研讨会,并就会议讨论的议题提出意见和建议; (三)就建立健全并有效实施我国企业和行政事业单位内部控制规范体系过程中的重要问题,向内部控制标准委员会秘书处提出意见和建议; (四)优先承担有关内部控制科研课题的研究工作; (五)优先参与内部控制标准的研究起草工作; (六)优先获得有关研究资料和动态信息。 二、咨询专家的义务 咨询专家应当履行下列义务: (一)按时保质地完成内部控制标准委员会及其秘书处交办的工作任务,对内部控制标准委员会及其秘书处提出咨询的问题及时发表意见; (二)积极服务内部控制标准制定,及时向内部控制标准委员会秘书处反馈内部控制标准研究中的有关情况,并对有关内部控制标准的讨论稿、征求意见稿等积极反馈意见建议; (三)宣传和推动内部控制标准应用,及时向内部控制标准委员会秘书处反馈本部门(本系统、本单位)内部控制标准建立与实施过程中的有关情况及意见建议,并定期将有关成果向内部控制标准委员会秘书处报告,其中,来自政府部门的专家应每年至少提供一份关于本部门(或本系统)内部控制规范应用与实施情况的工作报告(或调研报告),来自实务界的专家应每年至少提供一份关于本单位内部控制体系建立与实施情况的工作报告(或调研报告),来自理论界的专家应在任期内至少完成一项内部控制研究报告(或调研报告)或在核心期刊发表一篇内部控制相关论文,来自中介机构的专家应每年至少提供一份关于开展内部控制鉴证和咨询业务经验做法的研究报告(或调研报告); (四)按时参加咨询专家会议以及相关的内部控制国际、国内研讨会等各项活动; (五)配合做好内部控制标准体系建设过程中的材料提供、调研、案例总结、相关评审等工作; (六)不得以内部控制标准委员会咨询专家名义招揽与内部控制相关的业务; (七)按照内部控制标准委员会及其秘书处的要求承担保密义务; (八)及时告知个人工作及联系方式变动情况。 三、咨询专家的管理 内部控制标准委员会秘书处办公室(设在财政部会计司综合处)对咨询专家在聘任期间的工作情况进行动态记录和考核评价,对不认真履行职责或者不再符合继续担任咨询专家聘任条件的,将不予续聘。咨询专家应当于每年12月31日前向内部控制标准委员会秘书处办公室提交履行咨询专家职责相关工作报告。 “不认真履行职责”包括下列情形: (一)无正当理由拒绝内部控制标准委员会秘书处向其布置的内部控制标准相关工作任务或对相关工作任务敷衍塞责,经催告后拒不改正的; (二)在力所能及的范围内,不积极配合内部控制标准委员会秘书处进行内部控制标准相关材料提供、调研等工作的; (三)未按要求提供履行咨询专家职责相关工作报告的; (四)以内部控制标准委员会咨询专家名义从事营利性活动的; (五)未按要求承担保密义务的; (六)其他未认真履行职责的情况。 希望各位咨询专家按照内部控制标准委员会的工作规程认真履职尽责,充分发挥政策咨询和桥梁纽带作用,积极为我国内部控制标准建设建言献策,为促进我国内部控制标准体系的建立健全及有效实施贡献力量! 四、咨询专家名单(以姓氏笔画为序) 万建国武汉建工(集团)有限公司总会计师 马东中共中央纪律检查委员会管理局财务处处长 马跃北京市财政局会计处处长 王一淮中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、董事会秘书室主任、证券部主任 王东普北京中佳誉会计师事务所副总经理 王冬生中税网税务师事务所有限公司总裁、主管合伙人 王伟中移在线数字服务园区有限公司副总经理 王庆山河南省国资委监事会处级专职监事 王宏财政部驻贵州省财政监察专员办事处副监察专员 王泽彩中国财政科学研究院办公室主任 王衍行光大银行巡视专员 王海瑛安永(中国)企业咨询有限公司风险咨询主管合伙人 王朝旭国家机关事务管理局审计室主任 王雷北京大学审计室主任兼内控办主任 王蕾中国核工业集团公司资产内控处处长 韦邦国安徽省粮油食品进出口(集团)公司外派财务总监 韦秀长中国联合网络通信集团有限公司企业发展部总经理 区啸翔香港立信德豪会计师事务所有限公司主席 邓雪北京产权交易所有限公司监察审计部总经理 达娃西藏自治区财政厅总会计师 曲大成北京理工大学软件学院党委书记 任德辉中瑞岳华(香港)会计师事务所合伙人 庄江波上海证券交易所上市公司监管一部副总监 刘卫峰包商银行审计部副总经理(主持工作) 刘医院总会计师 刘永泽东北财经大学会计学院中国内部控制研究中心主任、教授 刘延平西安电子科技大学总会计师 刘金文军事经济学院军队审计系学科带头人、教授 刘绍培中国能源建设股份有限公司内控风险处处长 刘鹏银监会审慎规制局资本规制处处长 刘震环中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司纪委书记、执委会成员 齐军国家食品安全风险评估中心财务处处长 齐英北京市国资委统计评价处处长 池国华南京审计大学审计科学研究院副院长、教授 孙开宝淮阴工学院财务处处长 李文杰中国航天国际控股有限公司总裁助理兼审计部总经理 李金平财政部驻北京市财政监察专员办事处监督检查处处长、内控办主任 李春瑜北京天圆全会计师事务所副总裁 李洪大信会计师事务所(特殊普通合伙)管委会执委、高级合伙人、总审计师 李晓慧中央财经大学会计学院教授 李萌中共中央办公厅机要局财务管理处处长 李啸虎远光软件股份有限公司运营经理 李淑娟吉林省金恒企业管理集团股份有限公司董事长 李善民中山大学管理学院副校长、教授 李颖琦上海立信会计金融学院工商管理研究中心主任、教授 杨有红北京工商大学教授 杨帆云南白药集团股份有限公司审计风控部经理 杨充国家电网公司财务部稽核处副处长 杨丽波辽宁省抚顺市财政局副局长 肖金锋深圳证券交易所公司管理部副总监 吴江龙徐工集团副总裁、财务负责人 何祚文大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 余勇医院总会计师 余颖广州发展集团股份有限公司财务总监兼财务部总经理 医院资产处处长 沈芳中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 沈烈中南财经政法大学会计学院内控研究所所长、教授 张龙平中南财经政法大学会计学院审计研究所所长、教授 张有达金川集团股份有限公司财务部总经理 张庆龙北京国家会计学院教务部副主任、教授 张军北京首都创业集团财务总监 张红国家质检总局督查内审司副司长 张志宏哈尔滨师范大学总会计师 张丽艳中国医学科学院北京协和医学院审计处副处长(主持工作) 张国军中交公路规划设计院有限公司总会计师、总法律顾问 张宝红中国中化集团公司风险管理部总经理 张健光中国人民武装警察部队后勤学院副教授 张锋财政部驻吉林省财政监察专员办事处副监察专员兼纪检组长 张斌北京华软新元信息技术股份有限公司总经理、董事长 陈明忠浪潮通用软件有限公司副总裁 陈翔用友政务软件有限公司产品总监 陈嘉龄陈与陈会计师事务所有限公司董事 陈震晗中国中车股份有限公司审计和风险部副部长 武瑶普华永道商务咨询(上海)有限公司北京分公司风险及控制服务部门合伙人 武德昆教育部经费监管事务中心主任 林钟高安徽工业大学副校长、教授 林斌中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任、教授 周常盛黑龙江省佳木斯市财政局副局长 周锦荣香港正通会计师事务所首席合伙人 郑洪涛北京国家会计学院法人治理与风险控制研究中心主任、教授 赵美荣北京师范大学审计处副处长 赵善强德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)风险咨询主管合伙人 郝建国北京玮博合利会计师事务所有限公司培训部主任 医院院长助理、财务处处长 洪学智北京中医药大学管理学院副研究员 袁淳中央财经大学会计学院院长、教授 贾丽中央电视台财务中心计划处副处长 倪小平天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)政务咨询部总经理 徐捷毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司合伙人 高艳霞国资委财务监督与考核评价局企财二处处长 郭军旺证监会上市公司监管部监管四处调研员 唐大鹏东北财经大学会计学院中国内部控制研究中心主任助理、行政事业单位内部控制 研究所副所长、副教授 诸凡中国外运长航集团审计部总经理 曹升元山东大学总会计师 曹军武北京华清风科技有限公司董事长 彭莉教育部财务司预算处副处长 董必荣南京审计大学会计学院院长、教授 蒋鹏俊中国海洋石油总公司审计部总经理 焦晓宁证监会会计部副主任 曾一龙中广核资本控股有限公司副总经理、中广核国际融资租赁有限公司董事长 甄淑霞中纪委机关事务管理局副局长(正局级) 蔡伟荣安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)华南区主管合伙人、亚太区上市 服务主管合伙人 蔡春西南财经大学科研处处长、教授 蔡淑莲国富浩华(香港)会计师事务所有限公司董事兼审计部主管 臧明仪保监会发展改革部公司治理监管处处长 滕双杰工业和信息化部财务司财务会计处调研员 潘文立财政部驻江苏省财政监察专员办事处办公室主任 医院总会计师 冀涛中国铁建财务有限公司总经理 瞿介明上海交通大医院院长 财政部 年2月8日 财融圈介绍 财融圈( |
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